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摘要: 在实际业务过程中,常会发生这样的业务,货物和发票是在同一个月份或者同时到的,采购入库单和发票进行了结算。而运费发票在结算之后或者下个月才到,但其运费成本也是要也是要分摊到运费成本中的。如下便是此种业务的处理方式。
1、业务提要: 首先,我们的采购发票和采购入库单已经进行了结算,已经进行了正常单据记账处理并制单。
2、填写一张运费发票 点击“采购”——“采购结算”——“费用折扣结算” 3、按照“过滤”—“入库”—“发票”—“分摊”—“结算”的步骤。进行运费发票与或与之间的分摊与结算处理。
4、结算成功后。 到核算模块中“暂估成本处理”进行“暂估处理”,软件会自动生成一张入库调整单 5、最后,进行购销单据制单
此笔业务完成。