如果您想应收对应客户,应付对应供应商
那么你在核算项目里面把往来类别改成“客户”,然后在这个里面新增客户
然后新建一个类别供应商 然后在供应商这个类别下新增供应商
然后,在会计科目管理界面,把应收账款这个科目的核算项目选择为“客户”,把应付账款这个科目的核算项目选择为“供应商”
往来业务核算勾选
那我核算项目选客户,下面有个打勾的要不要选往来业务核算啊
应收往来业务核算其实就是应收账款的核销
看你们公司的要求 是否要进行收款与应收款进行一一勾兑
应收帐款的核销,就是按照应收帐款发生的先后次序,以及货款回收的先后此次序逐笔核销勾兑,也就是我们收回到一笔货款之后,我们要确定这笔收款是对应的哪一 笔应收帐款,然后将收款单和应收发票单据装订勾兑在一起。以表示我对应的那笔应收帐款已经收了。这样我们就可以非常清楚地知道:我们的应收帐款是总金额是 多少,分别是什么时候形成的哪一笔应收帐款还没有收,我们都能够一清二楚。通过核销我们可以实现应收帐款的账龄分析。能对应收帐款进行更精细化的管理。

